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索 引 号: GZ000001/2018-02202 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省黔西南州水文水资源局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文  号:
贵州省黔西南州水文水资源局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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贵州省黔西南州水文水资源局2017年度部

门决算及"三公"经费决算公开说明


一、贵州省黔西南州水文水资源局概况

(一)部门职能

1、参与水文水资源调查评价和资质认证工作;

2、负责黔西南州水文情报预报、水文监测、水文分析计算工作;

3、负责黔西南州水文自动测报系统的规划、建设和管理;

4、负责防汛抗旱所需水文信息的监测收集、处理工作;

5、负责重点防洪地区,重要水库的暴雨洪水监测及分析预报工作,及时向社会发布洪水预报,参与防洪调度工作;

6、负责黔西南水文站网和水文遥测系统的规划、部署、调度和建设工作;

7、参与全州水资源保护规划的编制,水功能区的划分和审核水域纳污能力工作;

8、负责发布水环境状况通报和水质公报,参与编制州水资源公报和工程建设的防洪影响评价报告;

9、负责水资源管理和保护中的取水许可管理的水量、水质数据的核定工作;

10、负责黔西南州各乡镇供水水源地水质监测工作;

11、参与编制区域水中长期供水计划、水量分配方案工作;

12、承担国民经济发展规划、城乡建设规划及重大建设项目的水资源论证工作;

13、负责水事纠纷、涉水案件裁决中的水量、水质资料及分析成果的鉴定工作;

14、负责水文勘察站、队等基地建设,水文测报及新技术的开发启用和水文数据库的建设与管理工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设6个科室,2个巡测组。从预算单位构成看,贵州省黔西南州水文水资源局部门决算包括:本级决算。



  1. 贵州省黔西南州水文水资源局2017年度部门决算公开报表




1 收入支出决算总表






公开01

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次


1

栏   次


2

一、财政拨款收入

1

1,577.32

一、一般公共服务支出

29


二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33


六、其他收入

6

1,127.43

六、科学技术支出

34



7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

71.99


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

2,370.85


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

54.94


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49



22


二十二、债务还本支出

50



23


二十三、债务付息支出

51


本年收入合计

24

2,704.75

本年支出合计

52

2,497.78

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

53


    年初结转和结余

26

145.48

    年末结转和结余

54

352.45


27



55


合计

28

2,850.23

合计

56

2,850.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








2 收入决算表









公开02

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,704.75

1,577.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,127.43

208

社会保障和就业支出

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,577.82

1,450.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,127.43

21303

水利

2,577.82

1,450.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,127.43

2130301

行政运行

908.98

908.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2130311

水资源节约管理与保护

988.91

30.91

0.00

0.00

0.00

0.00

958.00

2130313

水文测报

502.43

379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123.43

2130314

防汛

34.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2130315

抗旱

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130399

其他水利支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3 支出决算表









公开03

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,497.78

1,035.91

1,461.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.99

71.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,370.85

908.98

1,461.87

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2,370.85

908.98

1,461.87

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

908.98

908.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

10.67

0.00

10.67

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

752.91

0.00

752.91

0.00

0.00

0.00

2130313

水文测报

535.81

0.00

535.81

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

30.08

0.00

30.08

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4 财政拨款收入支出决算总表








公开04

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,577.32

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

71.99

71.99

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

1,483.46

1,483.46

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

54.94

54.94

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,577.32

本年支出合计

53

1,610.39

1,610.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

140.81

年末结转和结余

54

107.74

107.74

0.00

    一般公共预算财政拨款

26

140.81


55




    政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

1,718.13

合计

58

1,718.13

1,718.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5 一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,610.39

1,035.91

574.48

208

社会保障和就业支出

71.99

71.99

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.99

71.99

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.99

71.99

0.00

213

农林水支出

1,483.46

908.98

574.48

21303

水利

1,483.46

908.98

574.48

2130301

行政运行

908.98

908.98

0.00

2130304

水利行业业务管理

14.40

0.00

14.40

2130311

水资源节约管理与保护

29.70

0.00

29.70

2130313

水文测报

412.38

0.00

412.38

2130314

防汛

10.00

0.00

10.00

2130399

其他水利支出

108.00

0.00

108.00

221

住房保障支出

54.94

54.94

0.00

22102

住房改革支出

54.94

54.94

0.00

2210201

住房公积金

54.94

54.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06


部门:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

728.10

302

商品和服务支出

120.03

310

其他资本性支出

9.76

30101

基本工资

217.68

30201

办公费

2.98

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

241.93

30202

印刷费

0.47

31002

办公设备购置

9.76

30103

奖金

193.15

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.34

30204

手续费

0.35

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.55

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.44

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.99

30207

邮电费

1.93

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

1.47

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

178.03

30211

差旅费

13.36

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

3.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

90.43

30213

维修()

0.13

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

24.25

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

3.89

30216

培训费

0.94

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

1.03

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

10.92

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

54.94

30227

委托业务费

2.22

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

12.27

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.67

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.18

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

43.44

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

20.88




人员经费合计

906.13

公用经费合计

129.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:贵州省黔西南州水文水资源局









金额单位:

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.64


13.64


13.64

3.00

15.491


13.64


13.64

1.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

编制单位:贵州省黔西南州水文水资源局



金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



  1. 贵州省黔西南州水文水资源局2017年度部门决算情况说明
      (一)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省黔西南州水文水资源局2017年度收支决算总计2,850.23万元,与2016年相比,增加1,219.14万元,增长74.74%。变动的主要原因是:1、基本支出中,本年新增养老保险缴费71.99万元,公车改革补贴费用43.44万元,补发死亡人员一次性抚恤金21.72万元。2、项目支出中,本年增加基本建设类资金194万元,增加市州界项目经费888万元,所以,2017年总体支出较2016年增加了1219.14万元。  

  2. (二)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,704.75万元,其中:财政拨款收入1,577.32万元,占58.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,127.43万元,占41.68%

(三)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,497.78万元,其中:基本支出1,035.91万元,占41.47%;项目支出1,461.87万元,占58.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州水文水资源局2017年度财政拨款收入决算总计1,718.13万元。与2016年相比,增加287.44万元,增长20.09%。变动的主要原因是:1、基本支出中,本年新增养老保险缴费,新增公积金财政负担部分,新增公车改革补贴费用,补发死亡人员一次性抚恤金等支出,导致本年基本支出财政拨款增加163.25万元。2、项目支出中,本年增加基本建设类资金194万元,本年较上年减少水资源能力建设项目投资70万元。综上,2017年度财政拨款收入2016年一共增加287.44万元

(五)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,610.39万元,占本年支出合计的64.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加204.08万元,增长14.51%。变动的主要原因是:1、基本支出中,本年新增养老保险缴费,新增公积金财政负担部分,新增公车改革补贴费用,补发死亡人员一次性抚恤金等支出,导致本年基本支出财政拨款增加161.73万元,2、本年基本建设类等项目投资支出增加,导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208-社会保障与就业支出科目(类)支出71.99万元,占4.47%213-农林水支出科目(类)支出1591.20万元,占92.12%221-住房保障支出科目(类)支出54.94万元,占3.41%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1577.32万元,支出决算为1610.39万元,完成当年预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是:

12130304-水利行业业务管理”。当年预算为13万元,支出决算为14.40万元,完成当年预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金9.11万元。

22130311-水资源节约管理与保护”。当年预算为30.91万元,支出决算为29.70万元,完成当年预算的20.62%。完成当年预算的96.09%。决算数于预算数的原因是:项目资金到账晚,且包括2018年资金,故本年不能用完

32130313-水文测报”。当年预算为379万元,支出决算为412.38万元,完成当年预算的108.81%。决算数大于预算数的原因是:支出决算中包含使用上年结转结余资金33.38万元。

42130314-防汛”。当年预算为4.5万元,支出决算为10万元,完成当年预算的45%。决算数大于预算数的原因是:支出决算中包含使用上年结转结余资金5.5万元。


52130399-其他水利支出”。当年预算为114万元,支出决算为108.00万元,完成当年预算的94.74%。决算数小于预算数的原因是:2017年取消2130331-水资源费支出科目,将2130331科目下的上年结转结余资金92.82万元转入2130399科目下,并已将上年结转结余资金支付完毕,本年预算的114万元为基本建设类资金,因项目尚在实施中,大部分资金尚未支付,故不能完成当年预算。

(六)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.91万元,其中:人员经费906.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费129.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.49万元,,比上年减少12.76万元,降低45.18%减少原因是:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.05万元,降低100%,减少原因是:本年没有人员出国培训公务用车购置及运行维护费支出13.64万元,占88.06%,比上年减少7.99万元,降低36.94%减少原因是:本年公车改革,公务用车数量减少,故公车运行维护费减少;公务接待费支出1.85万元,占11.94%,比上年增加0.28万元,增加17.83%增加原因是:本年巡查小组到我局进行检查,公务接待费有所增加。具体情况如下:


  1. 因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州水文水资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费13.64万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.64万元。主要用于:车辆燃油费、过路费、保险费、维修费、年检费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.85万元。具体是务接待用餐费1.85万元。

国内公务接待支出1.85万元,主要是:务接待用餐费1.85万元贵州省黔西南州水文水资源局2017年国内公务接待76批次,308人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州水文水资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州水文水资源局机关运行经费支出129.78万元,2016年增加13.27万元,增长11.39%,变动的主要原因是本年新增车改革补贴43.43万元,但出国费、公务用车运行维护费、差旅费等较上年有所减少,故本年机关运行经费支出比上年共增加13.27万元

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1772.77万元,其中:政府采购货物支出508.92万元(基础设施建设项目设备采购)、政府采购工程支出1263.85万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额1772.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我局暂无开展绩效评价工作的项目。


  1. 绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100501(行政单位医疗): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)2100502(事业单位医疗): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)2100503(公务员医疗补助)

(二十)2110307(排污费安排的支出):

(二十一)2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

(二十三)2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵匣、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(二十四)2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十五)2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(二十六)2130311(水资源节约管理与保护):反映水利系统纳入预算管理的水资源保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理。审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

(二十七)2130312(水质监测):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样器采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

(二十八)2130313(水文测报):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(二十九)2130314(防汛):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(三十)2130399(其他水利支出):反映用于水利方面的其他支出。

(三十一)2136903(地方重大水利工程建设):反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

(三十二)2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


联系人:曹永鲜

联系电话:0859-3223196

时间:2018926



附:(黔西南)公开表格 .xls



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